为认真贯彻落实省、市有关内部审计工作的文件精神,4月17日下午,交投公司组织召开2022年度内部审计工作推进会,传达上级有关内部审计工作文件精神,明确内部审计工作职责,具体部署落实2022年内部审计工作任务,并着手开展对兴化交投绿化工程有限公司的内部审计工作。 兴化市审计局对此次公司内部审计工作给予了大力支持和业务指导。该局袁卫国局长要求内审人员要忠实履行职责,提升业务素质,认真研究内部审计工作定位和职能,清晰内部审计工作的思路、目标和要求,充分发挥内部审计在企业风险防控管理中的作用。 在随后对兴化交投绿化工程有限公司开展的内部审计工作中,内审人员重点抽查了部分年度会计凭证,从内部审计中存在的普遍问题与个性问题两方面进行财务指导,对进一步规范原始凭证提出具体要求。 在今后一段时期内,公司将合理利用时间,分期开展对所属子公司的内部审计工作,通过内部审计找出经营管理中存在的问题,提出改进措施,进一步加强内部管理、监督和控制,推进公司可持续发展。